Вот мои действия:
Создаем копию базы
Удаляем номенклатуру по которой не было движений
Удаляем контрагентов по которым не было движений
Удаляем все документы, все движения по регистрам накопленияииии и выборочно по регистрам сведений
Удаляем все помеченное на удаление
Приводим все справочники к виду (Наименование ООО)
Корректировка всех справочников(проверяем корректность заполнения)
Формируем остатки по взаиморасчетам в старой базе (документов ввода начальных остатков по взаиморасчетам должно быть два , один с видом операции расчеты с поставщиками , другой с видом операции - расчеты с покупателями)
Формируем остатки по складам в старой базе (документ оприходование товаров должн быть по каждому складу).
Расчет стоимости остатков товаров происходит по средней из регистра партии.
Все остатки рассчитываться на конец дня даты документа. В документах оприходования должны быть заполнены серии, номер ГТД и страна - для правильного списания товара по партиям. Цену номенклатуры я установил закупочную т.к. учет по партиям в организации не велся хотя по настройкам должен был.
Для корректировки остатков можно использовать"
Формируем прайс-лист с ценами номенклатуры и сохраняем его файл xls и помщью обработки создаем документ установка цен
Переносим созданные документы из старой базы в новую
При необходимости производим перенумерация всех справочников
А по факту, в новой базе, начнется венигрет какой был в старой базе месяцев через 4-6